審計署審計長劉家義27日說,私存私放資金設(shè)立“小金庫”問題仍然存在。此次審計發(fā)現(xiàn),82個所屬單位采取截留收入、虛列支出等方式,套取和私存私放資金4.14億元,主要用于發(fā)放獎金、補貼等。
劉家義介紹說,一些部門監(jiān)管不嚴,加之事業(yè)單位改革尚未到位,部分部門所屬單位違反財經(jīng)制度問題比較突出。此次審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題有80%以上發(fā)生在所屬二三級單位,涉及金額49.3億元。
據(jù)介紹,審計發(fā)現(xiàn),210個所屬單位未經(jīng)批準擴大開支范圍等10.26億元;33個所屬單位采取虛列支出、以撥作支等方式,將1.51億元預(yù)算資金列支后撥付給下級單位或項目承擔(dān)單位;13個所屬單位采取重復(fù)申報項目、多報在編人數(shù)等方式,多申領(lǐng)財政資金0.3億元。
目前,相關(guān)部門已追回或歸還資金9.06億元,采取收回賬外資產(chǎn)、調(diào)整會計賬目等方式整改問題金額13.06億元。